Экономика

Соц-эконом развитие
Прогноз СЭР
Стратегия
Программа СЭР
Программа СЭР МО
Паспорт района
Доклад главы
Указы Президента
Итоги
План
Муниципальные программы
Порядок
Перечень
Программы
Мониторинг
Отчёты
Оценка
Предпринимательство
Финансовая поддержка
Информации
Конкурсы
Семинары
Архив раздела
Имущественная поддержка
Реестр выданных лицензий на розничную реализацию алкогольной продукции
Развитие конкуренции
Федеральные и региональные НПА
Ответственные должностные лица
Мониторинг состояния и развития конкурентной среды
Опросы
Соглашение о внедрении Стандарта развития
Сведения о выполнении Соглашения
Программа обучения
Полезные ссылки
Оценка регулирующего воздействия (ОРВ)
Уведомления
Публичные консультации
Отчеты
Документы раздела
Муниципально-частное партнерство(МЧП)
Господдержка инноваций
Реестр по cубсидиям
Муниципальные закупки
Канал прямой связи инвесторов с руководством администрации Нефтекумского муниципального района СК
Сплошное наблюдение за деятельностью малого и среднего бизнеса за 2015 год
Местные инициативы
Праздники России
Заключение №15 на отчет об исполнении бюджета Нефтекумского муниципального района Ставропольского края за первое полугодие 2016 года PDF Печать E-mail
Автор: АНМР СК   
18.10.2016 15:02

Заключение№ 15

на отчет об исполнении бюджета

Нефтекумского муниципального района

Ставропольского края за первое полугодие 2016года

 

29 августа 2016года                                                                        г.Нефтекумск

 

1.Общие положения

Контрольно-счетной палатой Нефтекумского  муниципального района (далее – КСП) рассмотрен отчет об исполнении бюджета Нефтекумского муниципального района Ставропольского края  за 1 полугодие 2016 года (далее – Отчет).

Настоящее заключение подготовлено на основании статьи 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положения о Контрольно-счетной палате Нефтекумского муниципального района Ставропольского края», утвержденного решением Совета Нефтекумского муниципального района Ставропольского от 21.04.2014г. № 148, Положения о бюджетном процессе в Нефтекумском муниципальном районе», утвержденного решением Совета Нефтекумского муниципального района Ставропольского края от 04.06.2013 г. № 78(далее-Положение о бюджетном процессе).

Отчет поступил на рассмотрение в КСП  письмом от 12.08.2016 года, т.е. в течение 45 дней со дня окончания 1 полугодия (п. 4 ст. 23 Положения о бюджетном процессе).

Документы и материалы, направленные одновременно с отчетом об исполнении бюджета за 1 полугодие, соответствуют перечню документов и материалов, установленному п. 4 ст. 23 Положения о бюджетном процессе.

2.Общая характеристика  исполнения бюджета  Нефтекумского муниципального района Ставропольского краяза первое полугодие 2016 года.

Бюджет Нефтекумского муниципального района Ставропольского края  (далее – местный бюджет ) на 2016год утвержден решением Совета Нефтекумского муниципального района от 22.12.2015года № 328 «О бюджете Нефтекумского  муниципального района Ставропольского края на 2016 год»(далее - решение о бюджете):

– по доходам в сумме 1 231 169,05 тыс. руб.;

– по расходам в сумме 1 231 169,05 тыс. руб.

С учетом внесенных  изменений в решение о бюджете утверждены следующие характеристики местного бюджета на 2016 год:

– по доходам  в сумме 1 231 169,05  тыс. руб.;

– по расходам в сумме 1 261 041,05тыс. руб.;

– дефицит бюджета в сумме 29 872,00 тыс. руб.

  Исполнение местного бюджета  за 1 полугодие 2016 года по доходам и расходам представлено в таблице 1.

Таблица 1тыс. руб.

Параметры бюджета
Утвержденный бюджет на 2016 год
Уточненный план (согласно Отчету)
Исполнено
за 1 полугодие 2016 года
% исполнения
к уточненному плану
Доходы
1 231 169,05
1 231 169,05 
662 536,64
53,81%
Расходы
1 231 169,05
1 261 041,02
641 747,13
50,89%
Дефицит (-), профицит (+)
-
-29 872,00
-20789,51
-

Бюджет за 1 полугодие 2016 года исполнен с дефицитом в сумме 20 789,51тыс. руб.            

3.Исполнение доходов бюджета Нефтекумского муниципального района Ставропольского края  за первое полугодие 2016 года

В первом полугодии 2016 года в местный бюджет поступило доходов в сумме 662 536,64  тыс. рублей или 53,81 % к годовым плановым назначениям, из них:

налоговые и неналоговые доходы – 114 448,76 тыс. рублей, что составляет 17,27 % в общем объеме доходов местного бюджета за отчетный период. Годовые плановые назначения налоговых и неналоговых доходов исполнены на 51,69 %;

безвозмездные поступления –  548 087,88 тыс. рублей или 82,73 % в общем объеме доходов местного бюджета за отчетный период. Годовые плановые назначения по безвозмездным поступлениям исполнены  на 54,28 %. 

Структура доходов местного бюджета за первое полугодие 2016 и первое полугодие 2015 годов.

Наименование
Испол-нение за первое полугодие  2015 год
Утверждено на 2016 год
Факти-ческое исполнение за первое полугодие 2016
% исполне-ния к плану 2015 года
Темп к первому полугодию 2015 года, %
Откло-нения к первому полугодию 2015 года
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
74 340,40
168 729,00
79 916,58
47,36
107,50
5 576,18
из них:
 
 
 
 
 
 
Налог на доходы физических лиц
60 249,35
140 200,00
64 648,89
46,11
107,30
4 399,54
Акцизы
1 075,47
1 910,00
1 446,00
75,71
134,45
370,53
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
7 703,16
18 501,00
7 870,86
42,54
102,18
167,70
Единый сельскохозяйственный налог
3 760,10
4 700,00
4143,64
88,16
110,20
383,54
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
2,95
3,00
6,00
200,00
203,39
3,05
Государственная пошлина
1 549,37
3 415,00
1 793,59
52,52
115,76
244,22
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
26 171,55
52 687,00
34 532,18
65,54
131,95
8 360,63
Из них:
 
 
 
 
 
 
Доходы от использования имущества
5 876,99
12 658,00
5 179,04
40,92
88,12
-697,95
Платежи при пользовании природными ресурсами
2 417,39
900,00
2 339,31
259,92
96,77
-78,08
Доходы от оказания платных услуг
15 425,39
34 169,00
19 042,36
55,73
123,45
3 616,97
Доходы от реализации имущества
745,89
600,00
6 154,09
1 025,68
825,07
5 408,20
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
1 679,06
4 360,00
1 797,62
41,23
107,06
118,56
Прочие неналоговые доходы
26,83
-
19,76
-
73,65
-7,07
Налоговые и неналоговые доходы
100 511,95
221 416,00
114 448,76
51,69
113,87
13 936,81
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
429 026,12
1 009 753,05
548 087,88
54,28
127,75
119 061,76
 
 
 
 
 
 
 
Дотации
53 296,50
108 422,00
54 211,00
50,00
101,72
914,50
 
 
 
 
 
 
 
Субсидии
32 236,00
86 455,00
43 227,50
50,00
134,10
10 991,50
Субвенции
409 573,03
812 490,51
450 938,74
55,50
110,10
41 365,71
Иные межбюджетные трансферты
1 030,90
1 385,54
1 158,00
83,58
112,33
127,10
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
190,12
-
-
-
-
-
Прочие безвозмездные поступления
-
1 000,00
19,90
-
-
-
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
-67 300,43
-
-1 467,26
-
-
65 833,17

      

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем доходов местного бюджета увеличился на 25,12 % или на 132 998,57 тыс. рублей. По налоговым и неналоговым доходам увеличение составило 113,87 % или 13 936,81 тыс. рублей, по безвозмездным поступлениям - 27,75 % или 119 061,76 тыс. рублей.

Поступление налога на доходы физических лиц за первое полугодие 2016 года в местный бюджет составило 64 648,89 тыс. рублей. Исполнение годовых плановых назначений обеспечено на 46,11 %. К уровню 2015 года прирост поступлений составил 4 399,54 тыс. рублей или 7,3 %. Данное увеличение обусловлено ростом средней номинальной заработной платы. Согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю средняя номинальная заработная плата (без субъектов малого предпринимательства) в январе - мае 2016 года составила     26 706 рубля, что на 12,9 % выше аналогичного показателя за 2015 год.

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты в местный бюджет за первое полугодие 2016 года составили 1 446,0 тыс. рублей или 75,71 % к годовым плановым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года объем поступлений увеличился на 370,53 тыс. рублей или 34,45 %.  Увеличение поступлений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты объясняется индексацией ставок акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо, а также изменением норматива распределения доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в местный бюджет с 0,0440073 % до 0,424 %.

В первом полугодии 2016 года в доход местного бюджета поступило единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в сумме 7 780,86  тыс. рублей или 42,54 % к годовым плановым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года объем поступлений по указанному налогу увеличился на 167,70 тыс. рублей или 2,18 %.

Поступление единого сельскохозяйственного налога в первом полугодии 2016 года в местный бюджет составило 4 143,64  тыс. рублей или 88,16 % к годовым плановым назначениям. К уровню 2015 года объем поступлений увеличился на 383,54 тыс. рублей или 10,2 %.

В первом полугодии 2016 года в доход местного бюджета поступило государственной пошлины 1 793,59 тыс. рублей, что составило 52,52 % годовых плановых назначений и выше показателей аналогичного периода прошлого года на 244,22 тыс. рублей или 15,76 %.

 Поступление в местный бюджет доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в первом полугодии 2016 года составило 5 179,04 тыс. рублей, что составляет 40,92 % к годовым плановым назначениям и ниже показателей аналогичного периода 2015 года на 697,95 тыс. рублей или 11,88 %.

По итогам первого полугодия 2016 года в доход местного бюджета поступило 2 339,31 тыс. рублей платы за негативное воздействие на окружающую среду, что более чем в 2,5 раза превышает годовые плановые назначения и незначительно ниже показателей аналогичного периода 2015 года (на 78,08 тыс. рублей или 3,23 %).

В первом полугодии 2016 года в местный бюджет поступили средства по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в сумме 19 042,36 тыс. рублей, что составляет 55,73 % годовых плановых назначений и выше показателей 2015 года на 3 616,97 тыс. рублей или 23,45 %. Увеличение поступлений данного доходного источника объясняется увеличением платы за присмотр и уход за детьми (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов по итогам первого полугодия 2016 года составили 6 154,09 тыс. рублей, что превышает годовые плановые назначения более чем в 10 раз и выше аналогичных показателей 2015 года более чем в 8 раз или на 5 408,2 тыс. рублей.

В первом полугодии 2016 года в местный бюджет поступили доходы по штрафам и санкциям в сумме 1 797,62 тыс. рублей, что составило 41,23 % годовых плановых назначений и на 118,56 тыс. рублей или 7,06 % превышает показатели первого полугодия  2015 года.

Безвозмездные поступления в местном бюджете на 2016 год предусмотрены в объеме 1 009 753,05 тыс. рублей. Кассовое исполнение за первое полугодие 2016 года сложилось в сумме 548 087,88 тыс. рублей, в том числе по средствам:

из бюджета Ставропольского края – 547 552,44 тыс. рублей;

из бюджетов муниципальных образований поселений – 515,54 тыс. рублей;

от юридических и физических лиц в виде безвозмездных поступлений - 19,9 тыс. рублей.

4.Исполнение расходов бюджета Нефтекумского  муниципального района Ставропольского края за 1 полугодие 2016 года

Расходы местного бюджета согласно решению о бюджете утверждены в сумме 1 231 169,05  тыс. рублей.

В процессе исполнения местного бюджета в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 6 решения о бюджете годовые плановые назначения по расходам увеличены на сумму дополнительно поступивших средств бюджета Ставропольского края, на сумму остатков целевых средств и безвозмездных поступлений на счетах  местного бюджета по состоянию на 01 января 2016 г. 

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения по расходам местного бюджета по состоянию на 01 июля 2016 года составили 1 261 041,02 тыс. рублей. Кассовое исполнение по расходам местного бюджета за первое полугодие 2016 года сложилось в сумме 641 747,13 тыс. рублей или 50,89 % к годовым плановым назначениям.

5.Исполнение  программной части бюджета Нефтекумского муниципального района Ставропольского края 
за первое полугодие 2016 года

Исполнение местного бюджета осуществлялось в рамках реализации 7 муниципальных программ Нефтекумского муниципального района Ставропольского края и непрограммных направлений деятельности по соответствующим главным распорядителям средств местного бюджета.

Согласно пояснительной записке к Отчету об исполнении местного бюджета за первое  полугодие 2016 года финансового управления администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края расходы сложились следующим образом;

Расходы местного бюджета, направленные на реализацию муниципальных  программ Нефтекумского муниципального района Ставропольского края  по соответствующим главным распорядителям средств местного бюджета в 2016 году

(тыс. рублей)

Развитие образования
589 604,11  
596 976,09  
303 398,05 
50,82
Развитие культуры
34 877,00  
34 916,93  
15 415,69  
44,15
Наименование
 
 
Утверждено решением о бюджете
Утверждено решением о бюджете с учетом изменений
Исполнено за
первое полугодие  
2016  года
Процент исполнения к уточнен-ному плану
1
2
3
4
5
Развитие экономики
105 634,27  
120 116,17  
45 704,44 
38,05
Создание условий  для  гармоничного развития личности
2 317,00
2 317,00
1 028,02
44,37
Обеспечение общественной безопасности
225,00
225,00
150,00
66,67
Развитие муниципального хозяйства и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
5 434,00  
8 902,60  
1 779,10  
19,98
Управление финансами и имуществом
99 707,00  
100 587,83  
49 546,50  
49,26
Итого
837 798,38
864 041,62
417 021,80
48,26

Администрация Нефтекумского муниципального района Ставропольского края

В соответствии с решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Администрация Нефтекумского муниципального района Ставропольского края» (далее – администрация), утверждены в сумме 50 171,51  тыс. рублей.

В ходе исполнения местного бюджета годовые плановые назначения увеличены на 7 336,82 тыс. рублей за счет остатков средств на счетах местного бюджета по состоянию на 01 января 2016 г., в том числе на:

увеличение объема дорожного фонда Нефтекумского муниципального района Ставропольского края на сумму 3 468,6 тыс. рублей, в том числе для софинансирования с бюджетом Ставропольского края расходов на строительство автомобильной дороги «Подъекзд к п.Левобалковский» - 3 034,81 тыс. рублей, на строительство автомобильной дороги «Подъезд к а.Уллуби-Юрт» - 129,01 тыс. рублей;

софинансирование с бюджетом Ставропольского края расходов на строительство школы на 420 мест в с.Озек-Суат в сумме 3 116,96 тыс. рублей;

обеспечение деятельности администрации в сумме 900,0 тыс. рублей;

обеспечение гарантий муниципальных служащих Нефтекумского муниципального района Ставропольского края в соответствии с нормативными правовыми актами Нефтекумского муниципального района Ставропольского края в сумме 51,26 тыс. рублей.

Кроме того, в сторону уменьшения на 200,0 тыс. рублей произведена корректировка объема финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие экономики». 

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения по администрации составили 57 508,33 тыс. рублей, кассовое исполнение за отчетный период составило 21 486,95 тыс. рублей или 37,36 % к годовым плановым назначениям.

Деятельность администрации была направлена на реализацию пяти муниципальных программ Нефтекумского муниципального района Ставропольского края (далее – муниципальные программы).

Расходы местного  бюджета, предусмотренные администрации на реализацию муниципальных программ в 2016 году

(тыс. рублей)

Статус
Наименование
Утверждено решением о бюджете
Утверждено решением о бюджете с учетом изменений
Исполнено за первое полугодие 
2016 года
Процент исполнения к уточнен-      ному плану
Соисполнитель
«Развитие образования»
0,00
3 116,96
0,00
0,00
Ответственный
исполнитель
«Развитие экономики»
12 225,28
12 025,28
5 403,42
44,93
Ответственный
исполнитель
«Создание условий  для  гармоничного развития личности»
1 099,00
1 099,00
449,39
40,89
Ответственный
исполнитель
«Обеспечение общественной безопасности»
90,00
90,00
50,00
55,56
Ответственный исполнитель
«Развитие муниципального хозяйства и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»
5 434,00
8 902,60
1 779,10
19,98
 
Итого
18 848,28
25 233,84
7 681,91
30,44

Муниципальная программа «Развитие экономики» кассовое исполнение по программе составило 5 403,42 тыс. рублей или 44,93 % к годовым плановым назначениям, в том числе:

по подпрограмме «Развитие малого и среднего бизнеса, улучшение инвестиционного климата» исполнение составило 34,85 тыс. рублей или 20,5 % к годовым плановым назначениям. В рамках подпрограмма произведены расхода на проведение районного мероприятия.

по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы Нефтекумского муниципального района Ставропольского края «Развитие экономики» и общепрограммные мероприятия» исполнение составило 5 368,57 тыс. рублей или 45,28% к годовым плановым назначениям. В рамках реализации данной подпрограммы осуществляются расходы на функционирование МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Нефтекумском районе Ставропольского края».

 «Создание условий  для  гармоничного развития личности» кассовое исполнение программы составило 449,39 тыс. рублей или 40,89 % к годовым плановым назначениям, в том числе:

по подпрограмме «Реализация молодежной политики» исполнение составило 200,34 тыс. рублей или 36,43 % к годовым плановым назначениям. В рамках подпрограммы произведены расходы на участие молодежных коллективов в 16 выездных мероприятиях и проведение 24 районных мероприятий для детей и молодежи;

по подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» кассовое исполнение составило 249,05 тыс. рублей или 45,36 % к годовым плановым назначениям. Расходы произведены на организацию и проведение 7 спортивно-массовых мероприятий районного значения и участие в 16 выездных мероприятиях.

«Обеспечение общественной безопасности» кассовое исполнение программы составило 50,00 тыс. рублей или 55,56 % к годовым плановым назначениям.

 «Развитие муниципального хозяйства и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» кассовое исполнение составило 1 779,10 тыс. рублей или 19,98 % к годовым плановым назначениям, в том числе:

по подпрограмме «Дорожное хозяйство и повышение безопасности дорожного движения» кассовое исполнение составило 250,16 тыс. рублей или 4,65 % к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения основных мероприятий подпрограммы связан с необходимостью проведения конкурсных процедур, завершение которых планируется в III квартале;

по подпрограмме «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры» кассовое исполнение составило 210,00 тыс. рублей или 50,11 % к годовым плановым назначениям. Средства направлены на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Архитектура и градостроительство» Нефтекумского муниципального района;

по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы Нефтекумского муниципального района Ставропольского края «Развитие муниципального хозяйства и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные мероприятия» кассовое исполнение составило 1 318,94 тыс. рублей или 43,03 % к годовым плановым назначениям. Средства направлены на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» Нефтекумского муниципального района Ставропольского края.

 «Развитие образование» кассовое исполнение в отчетом периоде не производилось.

По данной главе за счет средств бюджета Ставропольского края на осуществление отдельных государственных полномочий в отчетном периоде расходы произведены в сумме 1 184,64 тыс. рублей, в том числе:

на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения – 196,53 тыс. рублей или 36,27 % годовых плановых назначений;

на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края» – 589,60 тыс. рублей или 48,38 % годовых плановых назначений;

на реализацию закона Ставропольского края «О наделении органов    местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по созданию административных комиссий» - 39,0 тыс. рублей или 100 % годовых плановых назначений;

на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав - 11,15 тыс. рублей или 22,87 % к годовым плановым назначениям;

на обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе – 348,36 тыс. рублей или 40,04 % годовых плановых назначений.

Отдел имущественных и земельных отношений администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края

В соответствии с решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Отдел имущественных и земельных отношений администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края»  (далее – отдел имущественных и земельных отношений), утверждены в сумме 4 325,00  тыс. рублей.

В ходе исполнения местного бюджета годовые плановые назначения увеличены за счет остатков средств на счетах местного бюджета по состоянию на 01 января 2016 г. на сумму 429,4 тыс. рублей на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений в отношении объектов муниципальной собственности, содержание имущества казны и обеспечение деятельности отдела имущественных и земельных отношений.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения по отделу имущественных и земельных отношений составили 4 754,40 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по расходам сложилось в сумме 2 197,05 тыс. рублей или 46,21 % к годовым плановым назначениям.

Деятельность отдела имущественных и земельных отношений была направлена на выполнение  муниципальных программ «Управление финансами и имуществом» и «Развитие экономики».

Расходы местного  бюджета, предусмотренные отделу имущественных и земельных отношений на реализацию муниципальных программ в 2016 году (тыс. рублей)

Статус
Наименование
Утверждено решением о бюджете
Утверждено решением о бюджете с учетом изменений
Исполнено за первое полугодие 
2016 года
Процент исполнения к уточнен-      ному плану
Соисполнитель
«Развитие экономики»
0,00
100,00
0,00
0,00
Соисполнитель
«Управление финансами и имуществом»
4 325,00
4 654,00
2 197,05
47,21
 
Итого
4 325,00
4 754,00
2 197,05
46,21

По подпрограмме «Управление муниципальной собственностью» муниципальной программы Нефтекумского муниципального района Ставропольского края «Управление финансами и имуществом» кассовое исполнение сложилось в сумме 537,84 тыс. рублей или 63,54 процента к годовым плановым назначениям.

Кассовое исполнение по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы Нефтекумского муниципального района Ставропольского края «Управление финансами и имуществом» и общепрограммные мероприятия» программы сложилось в сумме 1 659,21 тыс. рублей или 43,57 процента к годовым плановым назначениям. По подпрограмме производились расходы на обеспечение деятельности отдела имущественных и земельных отношений.

Кассовое исполнение по подпрограмме «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы «Развитие экономики» в отчетном периоде не производилось.

Финансовое управление администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края.

В соответствии с решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Финансовое управление администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края» (далее – финансовое управление), утверждены в сумме 100 383,40 тыс. рублей.

В ходе исполнения местного бюджета годовые плановые назначения увеличены на 500,17 тыс. рублей для обеспечения деятельности финансового управления.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения по финансовому управлению составили 100 883,58 тыс. рублей.

Деятельность финансового управления была направлена на выполнение муниципальной программы Нефтекумского муниципального района Ставропольского края «Управление финансами и имуществом» (далее – программа) и непрограммные мероприятия.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе по непрограммным расходам характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

Наименование
расходов
Утверждено решением о бюджете
Утверждено решением о бюджете с учетом изменений
Исполнено за первое полугодие 
2016 года
Процент исполнения к уточнен-      ному плану
Резервные фонды
2 801,40
2 801,40
0,00
0,00
Другие общегосударственные вопросы
2 200,00
2 148,75
129,76
6,04
Итого
5 001,40
4 950,15
129,76
2,62

Расходы местного бюджета, предусмотренные финансовому управлению  на реализацию программы в 2016 году  (тыс. рублей)

Статус
Наименование
Утверждено решением о бюджете
Утверждено решением о бюджете с учетом изменений
Исполнено за первое полугодие 
2016 года
Процент исполнения к уточненному плану
Ответственный исполнитель
«Управление финансами и имуществом»
95 382,00
95 933,43
47 349,45
49,36
 
Итого
95 382,00
95 933,43
47 349,45
49,36

Кассовое исполнение по программе сложилось в сумме 47 349,45 тыс. рублей или 49,36 % к годовым плановым назначениям.

Доля межбюджетных трансфертов в структуре произведенных расходов финансового управления составила 91,40 %.

Кассовое исполнение по подпрограмме «Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований» программы сложилось в сумме  43 277,50 тыс. рублей или 50,03 % к годовым плановым назначениям. В рамках подпрограммы осуществлялось предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований поселений Нефтекумского района Ставропольского края.

Кассовое исполнение по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы Нефтекумского муниципального района Ставропольского края «Управление финансами и имуществом» и общепрограммные мероприятия» программы сложилось в сумме 4 071,95 тыс. рублей или 43,19 % к годовым плановым назначениям. По подпрограмме осуществлялись расходы на обеспечение деятельности финансового управления.

Отдел образования администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края

В соответствии с решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Отдел образования администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края» (далее – отдел образования), утверждены в  сумме 590 957,11  тыс. рублей.

В ходе исполнения местного бюджета годовые плановые назначения увеличены на 4 255,01 тыс. рублей за счет остатков средств на счетах местного бюджета по состоянию на 01 января 2016 г., в том числе целевых, на:

обеспечение расходов муниципальных образовательных учреждений не предусмотренных первоначальной редакцией решения о бюджете - 2 172,41 тыс. рублей;

обеспечение условий софинансирования с бюджетом Ставропольского края по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом - 413,56 тыс. рублей;

создание муниципального учреждения «Межведомственная централизованная бухгалтерия» и обеспечение его функционирования - 1000,0 тыс. рублей;

обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений за счет остатков целевых средств и безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц -  669,04 тыс. рублей (СОШ № 3, СОШ № 8).

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 595 212,12 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по расходам отдела образования сложилось в сумме 304 076,68 тыс. рублей или 51,09 % к годовым плановым назначениям.

Деятельность отдела образования была направлена на выполнение трех муниципальных программ Нефтекумского муниципального района Ставропольского края (далее – муниципальные программы).

Расходы местного бюджета, предусмотренные отделу образования на реализацию муниципальных программ в 2016 году (тыс. рублей)

Статус
Наименование
Утверждено решением о бюджете
Утверждено решением о бюджете с учетом изменений
Исполнено за первое полугодие 
2016 года
Процент исполнения к уточнен-      ному плану
Ответственный исполнитель
«Развитие образования»
589 604,11
593 859,12
303 398,05
51,09
соисполнитель
«Создание условий для гармоничного развития личности»
1 218,00
1 218,00
578,63
47,51
соисполнитель
«Обеспечение общественной безопасности»
135,00
135,00
100,00
74,07
 
Итого
590 957,11
595 212,12
304 076,68
51,09

В рамках муниципальной  программы Нефтекумского муниципального района  Ставропольского края «Развитие образования» осуществлялось финансовое обеспечение расходов, связанных с содержанием подведомственных учреждений, предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

Муниципальными образовательными организациями средства в первоочередном порядке направлялись на выплату заработной платы, отчислений во внебюджетные фонды, оплату услуг по организации питания и оплату коммунальных услуг.

Кассовое исполнение по подпрограмме «Развитие общего (дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего) и дополнительного образования» сложилось в сумме 293 976,58 тыс. рублей или 51,29 %к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств местного бюджета -  100 280,09 тыс. рублей или 50,17 % к годовым плановым назначениям, расходы производились на выполнение функций казенными и бюджетными образовательными учреждениями, за счет целевых средств и безвозмездных поступлений - 563,37 тыс. рублей или 33,75 %к годовым плановым назначениям, за счет средств бюджета Ставропольского края - 193 133,12 тыс. рублей или 51,98 %к годовым плановым назначениям, по следующим видам переданных отдельных государственных полномочий:

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 37 907,30 тыс. рублей или 48,17 процента к годовым плановым назначениям и 97,67 %объема поступивших в бюджет средств;

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях – 136 230,19 тыс. рублей или 51,09 %к годовым плановым назначениям и 93,72 %объема поступивших в бюджет средств;

на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) – 8 802,70 тыс. рублей или 79,98 процента к годовым плановым назначениям и 98,24 процента объема поступивших в бюджет средств; 

на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования – 5 098,20 тыс. рублей или 56,80 процента к годовым плановым назначениям и 99,96 процента объема фактически поступивших средств.

на выплату денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю - 4 794,73 тыс. рублей или 50,81 процента к годовым плановым назначениям и 99,13% объема фактически поступивших средств;

выплату единовременного пособия усыновителям – 300,0 тыс. рублей или 30,08 % годовых плановых назначений и 100,0 процентов объема поступивших средств.

Кассовое исполнение по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы Нефтекумского муниципального района Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» сложилось в сумме 9 421,47 тыс. рублей или 45,48 % к годовым плановым назначениям. По подпрограмме производились расходы на обеспечение деятельности отдела образования и муниципального казенного учреждения «Центр по комплексному обслуживанию учреждений образования».

Кассовое исполнение по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы Нефтекумского муниципального района Ставропольского края «Создание условий  для  гармоничного развития личности» и общепрограммные мероприятия» составило 578,63 тыс. рублей или 47,51 % к годовым плановым назначениям. В рамках данной подпрограммы производились расходы на обеспечение деятельности «Молодежного центра» Нефтекумского муниципального района Ставропольского края.

Кассовое исполнение по подпрограмме «Безопасный район» муниципальной программы Нефтекумского муниципального района Ставропольского края «Обеспечение общественной безопасности» составило 100,0 тыс. рублей или 74,07 % к годовым плановым назначениям. В рамках подпрограммы  проведена установка системы видеонаблюдения (2 камеры) в МКОУ «СОШ № 5».

Отдел культуры администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края

В соответствии с решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Отдел культуры администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края» (далее – отдел культуры), утверждены в сумме 34 877,00 тыс. рублей.

В ходе исполнения местного бюджета годовые плановые назначения увеличены на 39,93 тыс. рублей, в том числе за счет дополнительно поступивших целевых средств в сумме 15,00 тыс. рублей и за счет дополнительно поступивших межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в сумме 24,93 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 34 916,93 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по расходам отдела культуры сложилось в сумме 15 415,69 тыс. рублей или 44,15 % к годовым плановым назначениям.

Деятельность отдела культуры была направлена на выполнение муниципальной программы Нефтекумского муниципального района Ставропольского края «Развитие культуры» (далее – программа).

В рамках программы осуществлялось финансовое обеспечение расходов, связанных с содержанием подведомственных учреждений, проведением мероприятий в области культуры, предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

Муниципальными учреждениями культуры средства в первоочередном порядке направлялись на выплату заработной платы, отчисления во внебюджетные фонды, оплату коммунальных услуг.

Кассовое исполнение по подпрограмме «Реализация программ дополнительного образования детей» сложилось в сумме 6 523,95 тыс. рублей или 48,56 %к годовым плановым назначениям, в том числе по основным направлениям расходов на:

выполнение функций бюджетными учреждениями – в сумме 6 460,00  тыс. рублей или 48,81 % к годовым плановым назначениям;

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) – в сумме 63,95 тыс. рублей или 31,98 % к годовым плановым назначениям.

Кассовое исполнение по подпрограмме «Организация культурно-досуговой деятельности» сложилось в сумме 8 311,16 тыс. рублей или 41,76 %   к годовым плановым назначениям, в том числе по основным направлениям расходов на:

выполнение функций казенными учреждениями – в сумме 8 135,06  тыс. рублей или 41,98 % к годовым плановым назначениям;

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения специалистам муниципальных учреждений культуры, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) – в сумме 142,50 тыс. рублей или 40,71 % к годовым плановым назначениям;

проведение районных мероприятий  – в сумме 33,60 тыс. рублей или 19,20 % к годовым плановым назначениям.

Кассовое исполнение по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы Нефтекумского муниципального района Ставропольского края «Развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» сложилось в сумме 580,58 тыс. рублей или 36,80 % к годовым плановым назначениям. По подпрограмме производились расходы на обеспечение деятельности  отдела культуры.

Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края

В соответствии с решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края» (далее – управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды), утверждены в сумме 93 408,99  тыс. рублей.

В ходе исполнения местного бюджета годовые плановые назначения увеличены на сумму дополнительно поступивших из бюджета Ставропольского края средств в объеме 14 581,90 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 107 990,89 тыс. рублей.

Деятельность управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды была направлена на выполнение муниципальной программы Нефтекумского муниципального района Ставропольского края «Развитие экономики» (далее – программа).

Расходы местного бюджета, предусмотренные управлению сельского хозяйства и охраны окружающей среды на реализацию программы в 2016 году 

(тыс. рублей)

Статус
Наименование
Утверждено решением о бюджете
Утверждено решением о бюджете с учетом изменений
Исполнено за первое полугодие 
2016 года
Процент исполнения к уточнен-      ному плану
соисполнитель
«Развитие экономики»
93 408,99
107 990,89
40 301,03
37,32
 
Итого
93 408,99
107 990,89
40 301,03
37,32

 

Кассовое исполнение по подпрограмме «Развитие сельского хозяйства» муниципальной программы Нефтекумского муниципального района Ставропольского края «Развитие экономики» сложилось в сумме 37 848,39 тыс. рублей или 37,59 % к годовым плановым назначениям. В рамках данной подпрограммы за счет средств бюджета Ставропольского произведены  расходы на:

оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства  34 609,00 тыс. рублей , что составило 100,0 % годовых плановых назначений и 100,0 % объема поступивших в местный бюджет средств;

организацию и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами - переносчиками Крымской геморрагической лдихорадки  1 629,00 тыс. рублей, что составило 100,0 % годовых плановых назначений и 100,0 %объема поступивших в местный бюджет средств;

на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочнм и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования - 1 610,39 тыс. рублей, что составило 100,0 % годовых плановых назначений и 100,0 % объема поступивших в местный бюджет средств.

В отчетном периоде не поступили средства:

на выплату субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на оплату услуг по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных;

на выплату субсидий на животноводческую продукцию (кроме субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство);

на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта;

на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз.

Кассовое исполнение по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы Нефтекумского муниципального района Ставропольского края «Развитие экономики» и общепрограммные мероприятия» сложилось в сумме 2 452,64 тыс. рублей или 40,83 % к годовым плановым назначениям, в том числе расходы за счет средств местного бюджета на выполнение функций управлением сельского хозяйства и охраны окружающей среды составили 1 657,44 тыс. рублей или 44,61 % к годовым плановым назначениям, расходы за счет средств бюджета Ставропольского края на администрирование переданных отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства составили 795,20 тыс. рублей или 34,69 %к годовым плановым назначениям.

6.Исполнение  непрограммной части бюджета Нефтекумского муниципального района Ставропольского края
за первое полугодие 2016 года

Непрограммеые расходы местного бюджета согласно решению о бюджете  с учетом изменений утверждены в сумме 1 261 041,02 тыс.рублей, кассовое исполнение  за первое полугодие 2016 года составили 641 747,13тыс.рублей.

(тыс.рублей)

Наименование
 
 
Утверждено решением о бюджете
Утверждено решением о бюджете с учетом изменений
Исполнено за
первое полугодие
2016 года
Процент исполнения к уточнен-ному плану
1
2
3
4
5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления (отраслевых (функциональных) органов администрации) Нефтекумского муниципального района Ставропольского края
393 370,67  
396 999,40  
224 725,33  
56,61
Итого
1 231 169,05
1 261 041,02
641 747,13
50,89

Совет Нефтекумского муниципального района Ставропольского края

В соответствии с решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Совет Нефтекумского муниципального района Ставропольского края» (далее - Совет), утверждены в сумме 6 397,32  тыс. рублей.

В ходе исполнения местного бюджета годовые плановые назначения увеличены на 270,0 тыс. рублей за счет остатков средств на счетах местного бюджета по состоянию на 01 января 2016 г. на обеспечение деятельности Совета.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:                                                               (тыс. рублей)

Наименование
расходов
Утверждено решением  о бюджете
Утверждено решением  о бюджете с учетом изменений
Исполнено за первое полугодие 
2016 года
 
Процент исполнения к уточнен-      ному плану
 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
1 108,68
1 108,68
620,53
55,97
 
 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
5 003,79
5 273,79
2 244,21
42,55
 
Другие общегосударственные вопросы
284,85
284,85
73,73
25,88
 
Итого
6 397,32
6 667,32
2 938,47
44,07
                 

Администрация Нефтекумского муниципального районаСтавропольского края

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе по непрограммным расходам характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

Наименование
расходов
Утверждено решением о бюджете
Утверждено решением о бюджете с учетом изменений
Исполнено за первое полугодие
2016 года
Процент исполнения к уточнен-      ному плану
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, местных администраций
29 510,19
30 410,19
13 122,97
43,15
Судебная система
84,04
84,04
0,00
0,00
Другие общегосударственные вопросы
959,00
1 010,26
430,07
42,57
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
270,00
270,00
0,00
0,00
Средства массовой информации
500,00
500,00
252,00
50,40
Итого
31 323,23
32 274,49
13 805,04
42,77

Управление труда и социальной защиты населения администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края

В соответствии с решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе  «Управление труда и социальной защиты населения администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края»,  утверждены в сумме 347 388,17 тыс. рублей.

В ходе исполнения местного бюджета в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации годовые плановые назначения увеличены на 2 458,74 тыс. рублей и составили 349 846,91 тыс. рублей.

На осуществление органами местного самоуправления муниципального района переданных государственных полномочий Российской Федерации и Ставропольского края, связанных с предоставлением мер социальной поддержки отдельным гражданам в местный бюджет поступило 206 747,07 тыс. рублей или 59,51 %годовых плановых назначений, из них на:

ежегодную денежную выплату лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» - 2 900,21 тыс. рублей или 100 %годовых плановых назначений. Средства освоены в полном объеме;

оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 22 158,43 тыс. рублей или 55,09 % от годовых плановых назначений. Средства освоены в полном объеме;

выплату инвалидам компенсаций страховых премий  по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств – 3,05 тыс. рублей или 45,52 % годовых плановых назначений. Средства освоены в полном объеме;

выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» – 30 748,33 тыс. рублей или 51,84 % к годовым плановым назначениям. Средства освоены в полном объеме;

предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края – 19 018,00 тыс. рублей или 57,55 % к годовым плановым назначениям. Освоены средства в полном объеме;

предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий – 721,55 тыс. рублей или 51,48 % годовых плановых назначений. Освоены средства в полном объеме;

предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам – 1 494,54 тыс. рублей или 100,0 % годовых плановых назначений. Средства освоены в полном объеме;

выплату социального пособия на погребение – 169,10 тыс. рублей. Средства освоены в объеме 165,57 тыс. рублей или 97,91 %;

выплату ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей - 1 908,92 тыс. рублей или 100,0 %годовых плановых назначений. Средства освоены в полном объеме;

компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан - 67,10 тыс. рублей или 100,0 % годовых плановых назначений. Средства освоены в полном объеме;

выплату ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям – 9 692,00 тыс. рублей или 54,79 % годовых плановых назначений. Освоены данные средства в полном объеме;

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 22 630,90 тыс. рублей или 54,80 % годовых плановых назначений. Средства освоены в полном объеме;

предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла – 25 820,44 тыс. рублей или 55,0 % годовых плановых назначений. Средства освоены в полном объеме;

ежемесячную доплату к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий – 20,83 тыс. рублей или 60,84 % годовых плановых назначений. Освоены средства на 99,95 % или 20,82 тыс. рублей;

ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий – 40,49 тыс. рублей или 52,55 % годовых плановых назначений. Средства освоены в полном объеме;

осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 39 336,66 тыс. рублей или 80,39 % годовых плановых назначений. Средства освоены в полном объеме; 

выплату ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) - 10,63 тыс. рублей или 14,56 % годовых плановых назначений. Средства освоены в полном объеме;

выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – 38,62 тыс. рублей или 15,44 % годовых плановых назначений. Средства освоены в полном объеме;

выплату ежемесячного пособия на ребенка – 22 105,00 тыс. рублей или 56,75 % от годовых плановых назначений. Освоены средств в полном объеме;

на осуществление  отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан – 7 862,27 тыс. рублей или 52,21 % годовых плановых назначений. Средства освоены в полном объеме.

Контрольно-счетная палата Нефтекумского муниципального района Ставропольского края

В соответствии с решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Контрольно-счетная палата Нефтекумского муниципального района Ставропольского края» утверждены в сумме 3 260,54 тыс. рублей.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

Наименование
расходов
Утверждено решением о бюджете
Утверждено решением  о бюджете с учетом изменений
Исполнено за первое полугодие 
2016 года
Процент исполнения к уточнен-      ному плану
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
3 250,54
3 250,54
1 098,58
33,80
Другие общегосударственные вопросы
10,00
10,00
10,00
100,00
Итого
3 260,54
3 260,54
1 108,58
34,00

Проведенное экспертно-аналитическое мероприятие о ходе исполнения местного бюджета за 1 полугодие 2016 года позволяет сделать следующие ВЫВОДЫ:

Бюджет Нефтекумского муниципального района Ставропольского края за 1 полугодие 2016 года исполнен по доходам в сумме 662 536,64 тыс. рублей, или 53,81% к уточненному плану, по расходам в сумме 641 747,13тыс. рублей, или 50,89% к уточненному плану. Дефицит бюджета составил 20 789,51тыс. рублей.

Отчет подготовлен в рамках полномочий администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края , не противоречит действующему законодательству и муниципальным правовым актам Нефтекумского района и удовлетворяет требованиям полноты отражения средств бюджета по доходам и расходам и источникам финансирования дефицита бюджета.

 
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер