Экономика

Соц-эконом развитие
Прогноз СЭР
Стратегия
Программа СЭР
Программа СЭР МО
Паспорт района
Доклад главы
Указы Президента
Итоги
План
Муниципальные программы
Порядок
Перечень
Программы
Мониторинг
Отчёты
Оценка
Предпринимательство
Финансовая поддержка
Информации
Конкурсы
Семинары
Архив раздела
Имущественная поддержка
Реестр выданных лицензий на розничную реализацию алкогольной продукции
Развитие конкуренции
Федеральные и региональные НПА
Ответственные должностные лица
Мониторинг состояния и развития конкурентной среды
Опросы
Соглашение о внедрении Стандарта развития
Сведения о выполнении Соглашения
Программа обучения
Полезные ссылки
Оценка регулирующего воздействия (ОРВ)
Уведомления
Публичные консультации
Отчеты
Документы раздела
Муниципально-частное партнерство(МЧП)
Господдержка инноваций
Реестр по cубсидиям
Муниципальные закупки
Канал прямой связи инвесторов с руководством администрации Нефтекумского муниципального района СК
Сплошное наблюдение за деятельностью малого и среднего бизнеса за 2015 год
Местные инициативы
Праздники России
Заключение на отчет об исполнении бюджета Нефтекумского муниципального района Ставропольского края за первое полугодие 2015 года PDF Печать E-mail
Автор: АНМР СК   
15.09.2015 09:59

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на отчет об исполнении бюджета

Нефтекумского муниципального района

Ставропольского края за первое полугодие 2015 года

 

24 августа 2015года                                                                        г.Нефтекумск

1.Общие положения

Контрольно-счетной палатой Нефтекумского  муниципального района (далее – КСП) рассмотрен отчет об исполнении бюджета Нефтекумского муниципального района Ставропольского края  за 1 полугодие 2015 года (далее – Отчет).

Настоящее заключение подготовлено на основании статьи 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положения о Контрольно-счетной палате Нефтекумского муниципального района Ставропольского края», утвержденного решением Совета Нефтекумского муниципального района Ставропольского от 21.04.2014г. № 148, Положения о бюджетном процессе в Нефтекумском муниципальном районе», утвержденного решением Совета Нефтекумского муниципального района Ставропольского края от 04.06.2013 г. № 78(далее-Положения о бюджетном процессе).

Отчет поступил на рассмотрение в КСП  письмом от 12.08.2015 № 2941, т.е. в течение 45 дней со дня окончания 1 полугодия (п. 4 ст. 23 Положения о бюджетном процессе).

Документы и материалы, направленные одновременно с отчетом об исполнении бюджета за 1 полугодие, соответствуют перечню документов и материалов, установленному п. 4 ст. 23 Положения о бюджетном процессе.

2.Общая характеристика  исполнения бюджета  Нефтекумского муниципального района Ставропольского края  за первое полугодие 2015 года.

 Бюджет Нефтекумского муниципального района Ставропольского края  (далее – местный бюджет ) на 2015 год утвержден решением Совета Нефтекумского муниципального района от 23.12.2014г.№ 239 «О бюджете Нефтекумского муниципального района Ставропольского края на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»(далее - решение о бюджете):

– по доходам в сумме 1 373 956,81 тыс. руб.;

– по расходам в сумме 1 373 956,81 тыс. руб.

С учетом внесенных  изменений в решение о бюджете утверждены следующие характеристики местного бюджета на 2015 год:

– по доходам  в сумме 1 373 956,81тыс. руб.;

– по расходам в сумме 1 380 804,61тыс. руб.;

– дефицит бюджета в сумме 60 892,28тыс. руб.

  Исполнение местного бюджета  за 1 полугодие 2015 года по доходам и расходам представлено в таблице 1.

Таблица 1

тыс. руб.

Параметры бюджета

Утвержденный бюджет на 2015 год

Уточненный план (согласно Отчету)

Исполнено
за 1 полугодие 2015 года

% исполнения

к уточненному плану

Доходы

1 373 956,81

1 373 956,81

529 538,07

38,54 %

Расходы

1 373 956,81

1 380 804,61

590 430,35

42,76 %

Дефицит (-), профицит (+)

-

-60 892,28

 

-

 

Бюджет за 1 полугодие 2015 года исполнен с дефицитом в сумме 60 892,28 тыс. руб.

Согласно статье 217 Бюджетного кодекса РФ допускается внесение изменений в сводную бюджетную роспись (т.е. уточнение бюджета по расходам) без внесения изменений в решение о бюджете в случаях, установленных указанной статьей Бюджетного кодекса РФ.

Изменение плановых показателей по доходам без внесения изменений в решение о бюджете Бюджетным кодексом РФ не предусмотрено.

3.Исполнение доходов бюджета Нефтекумского муниципального района Ставропольского края  за первое полугодие 2015 года

За первое полугодие 2015 года  объем доходов  местного бюджета  составил 529538,07  тыс. рублей или 38,54% к годовым плановым назначениям, из них:

 налоговые и неналоговые доходы – 100511,95 тыс. рублей, что составляет 18,98 % в общем объеме доходов местного бюджета за отчетный период. Годовые плановые назначения налоговых и неналоговых доходов исполнены на 43,79 %;

 безвозмездные поступления –  429026,12 тыс. рублей или 81,01 % в общем объеме доходов местного бюджета за отчетный период. Годовые плановые назначения по безвозмездным поступлениям исполнены  на 37,48 %.

Структура доходов местного бюджета за первое полугодие 2015 и первое полугодие 2014 годов.

Наименование

Испол-нение за первое полугодие  2014 год

Утверждено на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Факти-ческое исполнение за первое полугодие 2015

% исполне-ния к плану 2015 года

Темп к первому полугодию 2014 года, %

Откло-нения к первому полугодию 2014 года

1

2

3

4

5

6

7

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:

 

73648,20

 

174525,00

 

74340,40

 

42,59

 

100,95

 

692,2

Налоги на доходы физических лиц

60857,58

148213,00

60249,35

40,65

99,0

-608,23

Акцизы

1051,79

1986,00

1075,47

54,15

102,25

23,68

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

7431,57

15000,00

7703,16

51,35

103,65

271,59

Единый сельхоз. налог

3070,34

4212,00

3760,10

89,27

122,46

689,76

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

2,00

-

2,95

-

147,5

0,95

Государственная пошлина

1234,92

5114,00

1549,37

30,29

125,46

314,45

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

21934,70

54956,00

26171,55

47,62

119,31

4236,85

Арендная плата за земли

3843,07

11378,83

5352,83

47,04

139,28

1509,76

Доходы от сдачи в аренду имущества

709,67

1495,00

524,16

35,06

73,85

-185,51

Платежи при пользовании природными ресурсами

926,18

3847,00

2417,39

62,83

261,0

1491,21

Доходы от оказания платных услуг

13712,64

33316,20

15425,39

46,29

112,49

1712,75

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

1229,77

2463,00

1679,06

68,17

136,53

449,29

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

1204,18

2455,97

745,89

30,37

61,94

-458,29

Прочие неналоговые доходы

309,19

-

26,83

-

8,67

-282,36

Налоговые и неналоговые доходы

95582,90

229481,00

100511,95

43,79

105,15

4929,05

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

503921,19

1144475,81

429026,12

37,48

85,13

-74895,07

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

49074,00

106593,00

53296,50

50,0

108,6

4222,5

Субвенции бюджетам муниципальных районов

420571,25

763559,17

409573,03

53,63

97,38

-10998,22

Субсидии бюджетам муниципальных районов

34699,00

271921,00

32236,00

11,85

92,9

-2463,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

795,71

1402,64

1030,90

73,5

129,55

235,19

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

180,08

-

190,12

-

105,57

10,04

Прочие безвозмездные поступления

240,96

1000,00

-

-

-

-

Возврат остатков субсидий, субвенций

-1639,81

-

-67300,43

-

41,04

65660,62

ИТОГО ДОХОДОВ:

599504,09

1 373 956,81

529538,07

38,54

88,32

-69966,02

      

В структуре налоговых доходов местного бюджета за первое полугодие 2015 года основную долю составляют поступления по налогу на доходы физических лиц – 81,04 % (60249,35  тыс. рублей), удельный вес налога на доходы физических лиц от общего объема поступивших доходов  составил 11,37 %.

Следует отметить, что поступление налоговых доходов увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 692,2 тыс. рублей или на 0,95%. Увеличение произошло по следующим показателям:

– по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности  на 271,59 тыс. рублей или на 3,65 %;

– по государственной пошлине – на 314,45 тыс. рублей или на 25,46 %.

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты в местный бюджет за первое полугодие 2015 года составили 1075,47 тыс. рублей или 54,15 % к годовым плановым назначениям. По отношению к аналогичному периоду 2014 года объем поступлений незначительно увеличился (на 23,68 тыс. рублей или 2,95 %). 

По итогам первого полугодия  2015 года в доход местного бюджета поступило единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в сумме 7703,16тыс. рублей или 51,35 % к годовым плановым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года объем поступлений по указанному налогу увеличился на 3,65%.

  Поступление единого сельскохозяйственного налога за первое полугодие 2015 года в местный бюджет составило 3760,10  тыс. рублей или 89,27 % к годовым плановым назначениям. К уровню 2014 года объем поступлений увеличился на 689,76 тыс. рублей или 22,46 %.

За первое полугодие 2015 года в доход местного бюджета поступило государственной пошлины 1549,37 тыс. рублей, что составило 30,29 % годовых плановых назначений и выше показателей аналогичного периода прошлого года на 314,45 тыс. рублей.

Неналоговые доходы местного бюджета за первое полугодие 2015 года поступили в объеме 26171,55 тыс. рублей или 47,62 % к годовому плану.

В структуре поступивших за первое полугодие 2015 года неналоговых доходов наибольший удельный вес составили доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – 58,93 % (15425,39 тыс. рублей) и доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 5876,99 тыс. рублей – 22,45%.

По итогам первого полугодия 2015 года в доход местного бюджета поступило 2417,39 тыс. рублей платы за негативное воздействие на окружающую среду, что составило 62,83 % к годовым плановым назначениям и превышает показатели аналогичного периода 2014 года более чем  в 2 раза.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов по итогам первого полугодия 2015 года составили 745,89 тыс. рублей, что составило 30,37 % годовых плановых назначений и ниже аналогичных показателей 2014 года практически в 2 раза.

В первом полугодии 2015 года в местный бюджет поступили доходы по штрафам и санкциям в сумме 1679,06 тыс. рублей, что составляет 68,17 % годовых плановых назначений и на 449,29 тыс. рублей или 36,53 % выше показателей 2014 года.

  По сравнению с аналогичным периодом 2014 года неналоговые доходы увеличились на 4236,85 тыс. рублей или на 19,31 %. При этом основное увеличение - 161% произошло за счет платежей, полученных при пользовании природными ресурсами (2417,39 тыс. рублей) в сравнении фактическим поступлением платежей  при пользовании природными ресурсами за первое полугодие   2014 года (926,18 тыс. рублей).

Безвозмездные поступления в местном бюджете на 2015 год предусмотрены в объеме 1 144 475,81 тыс. рублей. Кассовое исполнение за первое полугодие 2015 года сложилось в сумме 429026,12 тыс. рублей, в том числе по средствам:

из бюджета Ставропольского края – 428510,58 тыс. рублей или 43,41 % годовых плановых назначений;

из бюджетов муниципальных образований поселений – 515,54 тыс. рублей или 100 % годовых плановых назначений.

Объем дотации из бюджета Ставропольского края на выравнивание бюджетной обеспеченности составил 53296,5 тыс. рублей или 50,0%  годовых плановых назначений.

В доход местного бюджета поступили средства в сумме 32236,00 тыс. рублей или 11,85 %  годовых плановых назначений в виде субсидии на формирование районного Фонда финансовой поддержки поселений.

В местный бюджет в виде субвенций по 37 направлениям поступило 409573,03 тыс. рублей или 53,63 % к годовым плановым назначениям. Удельный вес субвенций в общем объеме безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составляет 82,52 %.

Поступления иных межбюджетных трансфертов за отчетный период составили 1030,90 тыс. рублей или 73,5 % к годовым плановым назначениям.

Прочие безвозмездные поступления из бюджета Ставропольского края на выплату социального пособия на погребение неработающим гражданам составили 190,12 тыс. рублей.

4.Исполнение расходов бюджета Нефтекумского  муниципального района Ставропольского края за 1 полугодие 2015 года

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения по расходам местного бюджета по состоянию на 01 июля 2015 года составили 1 380 804,61тыс. рублей. Кассовое исполнение по расходам местного бюджета за первое полугодие 2015 года сложилось в сумме 590 430,35 тыс. рублей или 42,76 процента к годовым плановым назначениям.

Из общего объема произведенных расходов местного бюджета  за первое полугодие 2015 года расходы за счет собственных доходов местного бюджета  составили 153377,91 тыс. рублей или 45,27 процента, расходы за счет средств бюджета Ставропольского края – 437052,44 тыс. рублей или 41,94 процента.

В структуре общего объема расходов затраты на реализацию приоритетных статей и подстатей операций сектора государственного управления (расходы на заработную плату и отчисления во внебюджетные фонды, оплату коммунальных услуг, продуктов питания и расходов на организацию питания в муниципальных образовательных учреждениях) сложились в объеме 295361,96 тыс. рублей или 50,02  процента, что составляет 48,25 процента к годовым плановым назначениям.

5.Исполнение  программной части бюджета Нефтекумского муниципального района Ставропольского края  за первое полугодие 2015 года

Кассовое исполнение местного бюджета осуществлялось в рамках выполнения 7 муниципальных программ Нефтекумского муниципального района Ставропольского края и непрограммных направлений деятельности по соответствующим главным распорядителям средств местного бюджета.

Расходы местного бюджета, направленные на реализацию муниципальных  программ Нефтекумского муниципального района Ставропольского края  по соответствующим главным распорядителям средств местного бюджета в 2015 году

(тыс. рублей)

Развитие образования

305 311,09  

53,29

805 601,41  

807 525,79  

291 991,86

36,16

 

 

Развитие культуры

12 659,29  

43,70

35 083,00  

35 189,93  

15 412,72

43,80

 

 

Наименование

 

Исполнено за

первое полугодие

2014 года

% исполнения к уточнен-ному плану

 

Утвер-но решением о бюджете

Утвер-но решением о бюджете с учетом изменений

Исполнено за

первое полугодие

2015 года

% исполнения к уточнен-ному плану

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

6

7

Развитие экономики

22 602,41 

48,57

57 552,78  

57 552,78  

29 592,09

51,42

 

 

Создание условий  для  гармоничного развития личности

1 272,39

41,02

2 313,00

2 313,00

818,02

35,37

 

 

Обеспечение общественной безопасности

50,00

20,00

225,00

225,00

50,00

22,22

 

 

Развитие муниципального хозяйства и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

1 656,51  

24,85

5 778,00  

10 273,98  

2 474,42

24,08

 

 

Управление финансами и имуществом

39 857,52  

48,51

79 324,00  

79 227,07  

38 006,25

 

 

 

Итого:

383 409,21

52,05

985877,19

992307,55

378345,36

 

 

 

 

Администрация Нефтекумского муниципального района Ставропольского края

В соответствии с решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Администрация Нефтекумского муниципального района Ставропольского края» (далее – администрация), утверждены в сумме 263 271,29  тыс. рублей.

В ходе исполнения местного бюджета годовые плановые назначения увеличены на 4 539,69 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из  бюджета Ставропольского края на строительство, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования - 4 507,64 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета  на обеспечение гарантий муниципальных служащих Нефтекумского муниципального района Ставропольского края в соответствии с нормативными правовыми актами Нефтекумского муниципального района Ставропольского края -  32,05 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения по администрации составили 267 810,98 тыс. рублей, кассовое исполнение – 20 930,44 тыс. рублей или 7,82 процента к годовым плановым назначениям.

Расходы местного  бюджета, предусмотренные администрации на реализацию муниципальных программ в 2015 году

      (тыс. рублей)

Статус

Наименование

Утверждено решением о бюджете

Утверждено решением о бюджете с учетом изменений

Исполнено за первое полугодие

2015 года

Процент исполнения к уточнен-      ному плану

Ответственный

исполнитель

«Развитие экономики»

14 291,00

14 291,00

4 914,35

34,39

Ответственный

исполнитель

«Создание условий  для  гармоничного развития личности»

1 099,00

1 099,00

500,15

45,51

Ответственный

исполнитель

«Обеспечение общественной безопасности»

90,00

90,00

50,00

55,56

Ответственный исполнитель

«Развитие муниципального хозяйства и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»

5 778,00

10 273,98

2 474,42

24,08

соисполнитель

«Развитие образования»

211 149,00

211 149,00

0,00

0,00

 

Итого

232 407,00

236 902,98

7 938,92

3,35

Кассовое исполнение по программе «Развитие экономики» составило 4 914,35 тыс. рублей или 34,39 процента к годовым плановым назначениям, в том числе:

по подпрограмме «Развитие малого и среднего бизнеса, улучшение инвестиционного климата» кассовое исполнение составило 27,05 тыс. рублей или 6,76 процента к годовым плановым назначениям;

по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы Нефтекумского муниципального района Ставропольского края «Развитие экономики» и общепрограммные мероприятия» кассовое исполнение составило 4 887,3 тыс. рублей или 35,18 процента к годовым плановым назначениям на функционирование МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Нефтекумском районе Ставропольского края».

Кассовое исполнение по программе «Создание условий  для  гармоничного развития личности» составило 500,15 тыс. рублей или 45,51 процента к годовым плановым назначениям, в том числе:

по подпрограмме «Реализация молодежной политики» исполнение составило 216,53 тыс. рублей или 39,37 процента к годовым плановым назначениям. Проведено 28 районных мероприятий для детей и молодежи;

по подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» кассовое исполнение составило 283,62 тыс. рублей или 51,66 процента к годовым плановым назначениям. Расходы произведены на организацию и проведение 8 спортивно-массовых мероприятий районного значения;

Кассовое исполнение программе «Обеспечение общественной безопасности» составило 50,00 тыс. рублей или 55,56 процента к годовым плановым назначениям.

Кассовое исполнение по программе «Развитие муниципального хозяйства и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» составило 2 474,42 тыс. рублей или 24,08 процента к годовым плановым назначениям, в том числе:

по подпрограмме «Дорожное хозяйство и повышение безопасности дорожного движения» кассовое исполнение составило 1 032,75 тыс. рублей или 15,04 процента к годовым плановым назначениям. Невысокий процент исполнения расходов связан с тем, работы что ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского муниципального района запланированы на III и IV  кварталы 2015 года;

по подпрограмме «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» кассовый расход не производился;

по подпрограмме «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры» кассовое исполнение составило 209,00 тыс. рублей или 49,84 процента к годовым плановым назначениям. Средства направлены на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Архитектура и градостроительство» Нефтекумского муниципального района;

по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы Нефтекумского муниципального района Ставропольского края «Развитие муниципального хозяйства и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные мероприятия» кассовое исполнение составило 1 232,67 тыс. рублей или 41,79 процента к годовым плановым назначениям. Средства направлены на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» Нефтекумского муниципального района Ставропольского края.

Кассовое исполнение по подпрограмме «Развитие сети образовательных учреждений» в отчетном периоде не производилось.

Расходы местного бюджета по данной главе за счет средств бюджета Ставропольского края на осуществление отдельных государственных полномочий в отчетном периоде составили 1 102,81 тыс. рублей, в том числе:

на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения – 127,38 тыс. рублей или 28,66 процента годовых плановых назначений;

 на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – 6,74  тыс. рублей или 13,40 процента годовых плановых назначений;

на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края» – 589,33 тыс. рублей или 48,21 процента годовых плановых назначений;

на реализацию закона Ставропольского края «О наделении органов    местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по созданию административных комиссий» - 39,0 тыс. рублей или 100 процентов годовых плановых назначений;

на обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе – 340,36 тыс. рублей или 38,37 процента годовых плановых назначений.

 

Отдел имущественных и земельных отношений

администрации Нефтекумского муниципального района

Ставропольского края

В соответствии с решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Отдел имущественных и земельных отношений администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края»  (далее – отдел имущественных и земельных отношений), утверждены в сумме 4 225,00  тыс. рублей.

Деятельность отдела имущественных и земельных отношений была направлена на выполнение муниципальной программы Нефтекумского муниципального района Ставропольского края «Управление финансами и имуществом» (далее – программа).

Расходы местного бюджета, предусмотренные отделу имущественных и земельных отношений на реализацию программы в 2015 году

      (тыс. рублей)

Статус

Наименование

Утверждено решением  о бюджете

Утверждено решением о бюджете с учетом изменений

Исполнено за первое полугодие

2015 года

Процент исполнения к уточненному плану

соисполнитель

«Развитие экономики»

100,00

100,00

0,00

0,00

соисполнитель

«Управление финансами и имуществом»

4 125,00

4 125,00

1 660,71

40,26

 

Итого

4 225,00

4 225,00

1 660,71

39,31

Кассовое исполнение по расходам сложилось в сумме 1 660,71 тыс. рублей или 39,31 процента к годовым плановым назначениям.

Кассовое исполнение по подпрограмме «Управление муниципальной собственностью» муниципальной программы Нефтекумского муниципального района Ставропольского края «Управление финансами и имуществом» сложилось в сумме 184,13 тыс. рублей или 46,03 процента к годовым плановым назначениям.

Кассовое исполнение по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы Нефтекумского муниципального района Ставропольского края «Управление финансами и имуществом» и общепрограммные мероприятия» программы сложилось в сумме 1 476,58 тыс. рублей или 39,64 процента к годовым плановым назначениям. По подпрограмме производились расходы на обеспечение деятельности отдела имущественных и земельных отношений.

Финансовае управление администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края.

В соответствии с решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Финансовое управление администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края» (далее – финансовое управление), утверждены в сумме 75 199,00 тыс. рублей.

Деятельность финансового управления была направлена на выполнение муниципальной программы Нефтекумского муниципального района Ставропольского края «Управление финансами и имуществом» (далее – программа).

 

Расходы местного бюджета, предусмотренные финансовому управлению  на реализацию программы в 2015 году

                                                                                          (тыс. рублей)

Статус

Наименование

Утверждено решением о бюджете

Утверждено решением о бюджете с учетом изменений

Исполнено за первое полугодие

2015 года

Процент исполнения к уточненному плану

Ответственный исполнитель

«Управление финансами и имуществом»

75 199,00

75 102,07

36 345,53

48,39

 

Итого

75 199,00

75 102,07

36 345,53

48,39

 

В ходе исполнения местного бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 6 решения о бюджете годовые плановые назначения по программе уменьшены на сумму 96,93 тыс. рублей на обеспечение дополнительных гарантий муниципальным служащим, замещающим муниципальные должности Нефтекумского муниципального района Ставропольского края, в соответствии с нормативными правовыми актами Нефтекумского муниципального района Ставропольского края в рамках мероприятий подпрограммы «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы».

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения по финансовому управлению составили 75 102,07 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по расходам сложилось в сумме 36 345,53 тыс. рублей или 48,39 процента к годовым плановым назначениям.

Кассовое исполнение по подпрограмме «Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований» программы сложилось в сумме  32 286,0 тыс. рублей или 50,04 процента к годовым плановым назначениям.

Кассовое исполнение по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы Нефтекумского муниципального района Ставропольского края «Управление финансами и имуществом» и общепрограммные мероприятия» программы сложилось в сумме 4 059,53 тыс. рублей или 46,25 процента к годовым плановым назначениям. По подпрограмме осуществлялись расходы на обеспечение деятельности финансового управления.

 

Отдел образования администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края

В соответствии с решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Отдел образования администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края» (далее – отдел образования), утверждены в  сумме 597 725,79  тыс. рублей.

Деятельность отдела образования была направлена на выполнение трех муниципальных программ Нефтекумского муниципального района Ставропольского края (далее – муниципальные программы).   

Расходы местного бюджета, предусмотренные отделу образования на реализацию муниципальных программ в 2015 году

      (тыс. рублей)

Статус

Наименование

Утверждено решением о бюджете

Утверждено решением о бюджете с учетом изменений

Исполнено за первое полугодие

2015 года

Процент исполнения к уточнен-      ному плану

1

2

3

4

5

6

Ответственный исполнитель

«Развитие образования»

594 452,41

596 376,79

291 991,86

48,96

соисполнитель

«Создание условий для гармоничного развития личности»

1 214,00

1 214,00

317,88

26,18

соисполнитель

«Обеспечение общественной безопасности»

135,00

135,00

0,00

0,00

 

Итого

595 801,41

597 725,79

292 309,74

48,90

В ходе исполнения местного бюджета годовые плановые назначения увеличены на 1 924,38 тыс. рублей, в том числе на:

 обеспечение гарантий муниципальных служащих Нефтекумского муниципального района Ставропольского края в соответствии с нормативными правовыми актами Нефтекумского муниципального района Ставропольского края – 64,88 тыс. рублей;

проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях за счет средств бюджета Ставропольского края – 137,62 тыс. рублей;

сумму остатков на счетах местного бюджета по состоянию на 01 января 2015 года целевых средств и безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц (МКОУ СОШ № 3, МКУ ДДОД ДЮСШ) – 1721,88 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 597 725,79 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по расходам отдела образования сложилось в сумме 292 309,74 тыс. рублей или 48,9 процента к годовым плановым назначениям.

В рамках муниципальной  программы Нефтекумского муниципального района  Ставропольского края «Развитие образования» осуществлялось финансовое обеспечение расходов, связанных с содержанием подведомственных учреждений, проведением мероприятий в области образования, предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

Муниципальными образовательными учреждениями средства в первоочередном порядке направлялись на выплату заработной платы, отчислений во внебюджетные фонды, оплату услуг по организации питания и оплату коммунальных услуг.

Кассовое исполнение по подпрограмме «Развитие общего (дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего) и дополнительного образования» сложилось в сумме 283 211,01 тыс. рублей или 49,1 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств местного бюджета -  98 270,61 тыс. рублей или 48,29 процента к годовым плановым назначениям, расходы производились на выполнение функций казенными и бюджетными образовательными учреждениями, за счет средств бюджета Ставропольского края -  184 940,4 тыс. рублей или 49,54 процента к годовым плановым назначениям, по следующим видам переданных отдельных государственных полномочий:

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 33 899,74 тыс. рублей или 43,17 процента к годовым плановым назначениям и 90,19 процента объема поступивших в бюджет средств;

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях – 133 988,94 тыс. рублей или 50,13 процента к годовым плановым назначениям и 99,97 процента объема поступивших в бюджет средств;

на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) – 8 436,48 тыс. рублей или 86,7 процента к годовым плановым назначениям и 100,00 процентов объема поступивших в бюджет средств; 

на обучение детей-инвалидов на дому – 16,45 тыс. рублей или 10,89  процента к годовым плановым назначениям и 79,85 процента объема поступивших средств;

на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования – 3 564,13 тыс. рублей или 55,62 процента к годовым плановым назначениям и 99,49 процента объема фактически поступивших средств.

на выплату денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) – 3 435,75 тыс. рублей или 50,23 процента к годовым плановым назначениям и 100,0 процентов объема фактически поступивших средств;

на содержание  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям – 1 161,29 тыс. рублей или 43,0 процента к годовым плановым назначениям или  100 процентов объема поступивших средств

на проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 137,62 тыс. рублей или 100 процентов годовых плановых назначений и 100 процентов объема поступивших средств;

выплату единовременного пособия усыновителям – 300,0 тыс. рублей или 19,14 процента годовых плановых назначений и 100 процентов объема поступивших средств.

Кассовое исполнение по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы Нефтекумского муниципального района Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» сложилось в сумме 8 780,85 тыс. рублей или 45,0 процентов к годовым плановым назначениям. По подпрограмме производились расходы на обеспечение деятельности отдела образования и муниципального казенного учреждения «Центр по комплексному обслуживанию учреждений образования».

Кассовое исполнение по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы Нефтекумского муниципального района Ставропольского края «Создание условий  для  гармоничного развития личности» и общепрограммные мероприятия» составило 317,87 тыс. рублей или 26,18 процента к годовым плановым назначениям. В рамках данной подпрограммы производились расходы на обеспечение деятельности «Молодежного центра» Нефтекумского муниципального района Ставропольского края.

Кассовое исполнение по подпрограмме «Безопасный район» муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности» в отчетном периоде не производилось, т.к. проведение мероприятий запланировано в III квартале текущего года.

Отдел культуры администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края

В соответствии с решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Отдел культуры администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края» (далее – отдел культуры), утверждены в сумме 35 083,00 тыс. рублей.

Деятельность отдела культуры была направлена на выполнение муниципальной программы Нефтекумского муниципального района Ставропольского края «Развитие культуры» (далее – программа).

Расходы местного бюджета, предусмотренные отделу культуры

на реализацию программы в 2015 году

      (тыс. рублей)

Статус

Наименование

Утверждено решением о бюджете

Утверждено решением о бюджете с учетом изменений

Исполнено за первое полугодие

2015 года

Процент исполнения к уточнен-      ному плану

Ответственный исполнитель

«Развитие культуры»

35 083,00

35 189,93

15 412,72

43,80

 

Итого

35 083,00

35 189,93

15 412,72

43,80

В ходе исполнения местного бюджета годовые плановые назначения увеличены на 106,93 тыс. рублей на комплектование книжных фондов библиотек за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 35 189,93 тыс. рублей.

В рамках программы осуществлялось финансовое обеспечение расходов, связанных с содержанием подведомственных учреждений, проведением мероприятий в области культуры, предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

Муниципальными учреждениями культуры средства в первоочередном порядке направлялись на выплату заработной платы, отчислений во внебюджетные фонды, оплату текущих коммунальных услуг.

Кассовое исполнение по подпрограмме «Организация культурно-досуговой деятельности» сложилось в сумме 8 312,41 тыс. рублей или 41,24 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по основным направлениям расходов на:

выполнение функций казенными учреждениями – в сумме 8 278,31  тыс. рублей или 41,48 процента к годовым плановым назначениям;

проведение районных мероприятий  – в сумме 34,10 тыс. рублей или 17,05 процента к годовым плановым назначениям.

Кассовое исполнение по подпрограмме «Реализация программ дополнительного образования детей» сложилось в сумме 6 455,9 тыс. рублей или 48,05 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по основным направлениям расходов на:

выполнение функций бюджетными учреждениями – в сумме 6 375,33  тыс. рублей или 48,5 процента к годовым плановым назначениям;

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) – в сумме 80,57 тыс. рублей или 27,78 процента к годовым плановым назначениям.

Кассовое исполнение по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы Нефтекумского муниципального района Ставропольского края «Развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» сложилось в сумме 644,41 тыс. рублей или 40,33 процента к годовым плановым назначениям. По подпрограмме производились расходы на обеспечение деятельности  отдела культуры.

Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края

В соответствии с решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края» (далее – управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды), утверждены в сумме 43 161,78  тыс. рублей.

Деятельность управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды была направлена на выполнение муниципальной программы Нефтекумского муниципального района Ставропольского края «Развитие экономики» (далее – программа).

Расходы местного бюджета, предусмотренные управлению сельского хозяйства и охраны окружающей среды на реализацию программы

в 2015 году

(тыс. рублей)

Статус

Наименование

Утверждено решением о бюджете

Утверждено решением о бюджете с учетом изменений

Исполнено за первое полугодие

2015 года

Процент исполнения к уточнен-      ному плану

1

2

3

4

5

6

соисполнитель

«Развитие экономики»

43 161,78

43 161,78

24 677,74

57,17

 

Итого

43 161,78

43 161,78

24 677,74

57,17

 

Кассовое исполнение по подпрограмме «Развитие сельского хозяйства» муниципальной программы Нефтекумского муниципального района Ставропольского края «Развитие экономики» сложилось в сумме 22 033,36 тыс. рублей или 58,72 процента к годовым плановым назначениям. В рамках данной подпрограммы за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края на осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области сельского хозяйства произведены следующие расходы на:

оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств федерального бюджета – 16 273,0 тыс. рублей или 100  процентов годовых плановых назначений и 100,0 процентов объема поступивших в местный бюджет средств;

оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств бюджета Ставропольского края – 863,0 тыс. рублей или 13,57 процентав годовых плановых назначений и 100,0 процентов объема поступивших в местный бюджет средств;

возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочнм и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования за счет средств федерального бюджета – 3 948,5 тыс. рублей или 41,3 процента к годовым плановым назначениям и 100 процентов объема поступивших в местный бюджет средств;

возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочнм и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования за счет средств бюджета Ставропольского края – 645,77 тыс. рублей или 30,06 процента к годовым плановым назначениям и 100 процентов объема поступивших в местный бюджет средств;

выплату субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на оплату услуг по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных – 0,4 тыс. рублей или 1,38 процента к годовым плановым назначениям и 100 процентов объема поступивших в местный бюджет средств;

орагизацию и проведение меропритий по борьбе с иксодовыми клещами – переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах –    302,69 тыс. рублей или 17,81 процента годовых плановых назнчаений.

В отчетном периоде в местный бюджет не поступили средства субвенции из бюджета Ставропольского края на выплату субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, за реализуемые объемы животноводческой продукции.

Кассовое исполнение по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы Нефтекумского муниципального района Ставропольского края «Развитие экономики» и общепрограммные мероприятия» сложилось в сумме 2 644,38 тыс. рублей или 46,87 процента к годовым плановым назначениям, в том числе расходы за счет средств местного бюджета на выполнение функций управлением сельского хозяйства и охраны окружающей среды составили 1 727,93 тыс. рублей или 45,41 процента к годовым плановым назначениям, расходы за счет средств бюджета Ставропольского края на администрирование переданных отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства составили 916,45 тыс. рублей или 49,89 процента к годовым плановым назначениям.

6.Исполнение  непрограммной части бюджета Нефтекумского муниципального района Ставропольского края

 за первое полугодие 2015 года

        Непрограммеые расходы местного бюджета согласно решению о бюджете  с учетом изменений утверждены в сумме 562 670,19тыс.рублей, кассовое исполнение  за первое полугодие 2015 года составили 212 086,99 тыс.рублей.

(тыс.рублей)

Наименование

 

 

Утверждено решением о бюджете

Утверждено решением о бюджете с учетом изменений

Исполнено за

первое полугодие

2015 года

Процент исполнения к уточнен-ному плану

1

2

3

4

5

Непрограммные расходы органов местного самоуправления (отраслевых (функциональных) органов администрации) Нефтекумского муниципального района Ставропольского края

388 079,62  

562 670,19  

212 086,99  

37,69

Итого

388 079,62

562 670,19

212 086,99  

37,69

Совет Нефтекумского муниципального района Ставропольского края

В соответствии с решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Совет Нефтекумского муниципального района Ставропольского края», утверждены в сумме 6 291,00  тыс. рублей.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:

                                                                                                       (тыс. рублей)

Наименование

расходов

Утверждено решением  о бюджете

Утверждено решением  о бюджете с учетом изменений

Исполнено за первое полугодие

2015 года

 

Процент исполнения к уточнен-      ному плану

 

1

2

3

4

5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

1 108,68

1 108,68

548,00

49,43

 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

4 904,37

4 904,26

2 350,68

47,93

Другие общегосударственные вопросы

275,95

278,06

74,11

26,65

Итого

6 291,00

6 291,00

2 972,78

47,25

Администрация Нефтекумского муниципального района

Ставропольского края

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе по непрограммным расходам характеризуется следующими данными:

                                                                                                         (тыс. рублей)

Наименование

расходов

Утверждено решением о бюджете

Утверждено решением о бюджете с учетом изменений

Исполнено за первое полугодие

2015 года

Процент исполнения к уточнен-      ному плану

1

2

3

4

5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, местных администраций

29 182,19

29 193,85

12 212,15

41,83

Другие общегосударственные вопросы

1 076,10

1 108,15

485,37

43,80

Средства массовой информации

606,00

606,00

294,00

48,51

Итого

30 864,29

30 908,00

12 991,52

42,03


Управление труда и социальной защиты населения администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края

В соответствии с решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе  «Управление труда и социальной защиты населения администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края»,  утверждены в сумме 347 663,79 тыс. рублей.

В ходе исполнения местного бюджета в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации годовые плановые назначения увеличены на сумму дополнительно полученных средств на выплату социального пособия на погребение в объеме 190,12 тыс. рублей, на обеспечение ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в объеме 83,61 тыс. рублей и на предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам в объеме 100,0 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения по данной главе составили 348 037,52 тыс. рублей.

На осуществление органами местного самоуправления муниципального района переданных государственных полномочий Российской Федерации и Ставропольского края, связанных с предоставлением мер социальной поддержки отдельным гражданам в местный бюджет поступило 194 862,88 тыс. рублей или 56,05 процента годовых плановых назначений, из них на:

ежегодную денежную выплату лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» - 3 001,5 тыс. рублей или 100 процентов годовых плановых назначений. Средства освоены в полном объеме;

оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 21 550,0 тыс. рублей или 52,93 процента от годовых плановых назначений. Средства освоены в полном объеме;

выплаты инвалидам компенсаций страховых премий  по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств – 2,61 тыс. рублей или 9,49 процента годовых плановых назначений. Средства освоены в полном объеме;

выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» – 28 819,01 тыс. рублей или 64,06 процента к годовым плановым назначениям. Средства освоены в полном объеме;

предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края – 18 080,0 тыс. рублей или 54,07 процента от годовых плановых назначений. Освоены средства в полном объеме;

предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий – 778,0 тыс. рублей или 30,33 процента годовых плановых назначений. Освоены средства в полном объеме;

предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам – 1 305,94 тыс. рублей или 108,29 процента годовых плановых назначений. Средства освоены в полном объеме;

выплаты социального пособия на погребение – 190,12 тыс. рублей. Средства освоены в объеме 182,76 тыс. рублей или 96,13 процента;

выплату ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) - 13,58 тыс. рублей или 16,34 процента годовых плановых назначений. Средства освоены в полном объеме;

предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям – 8 415,0 тыс. рублей или 52,26 процента годовых плановых назначений. Освоены данные средства в полном объеме;

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 30 505,56 тыс. рублей или 56,3 процента годовых плановых назначений. Средства освоены в полном объеме;

предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла – 27 293,72 тыс. рублей или 53,67 процента годовых плановых назначений. Средства освоены в полном объеме;

ежемесячную доплату к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий – 17,86 тыс. рублей или 52,16 процента годовых плановых назначений. Освоены средства на 99,94 процента или 17,85 тыс. рублей;

ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий – 40,49 тыс. рублей или 52,55 процента годовых плановых назначений. Средства освоены в полном объеме;

осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 27 145,44 тыс. рублей или 59,81 процента годовых плановых назначений. Средства освоены в полном объеме; 

выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – 59,04 тыс. рублей или 24,03 процента годовых плановых назначений. Средства освоены в полном объеме;

выплату ежемесячного пособия на ребенка – 20 000,0 тыс. рублей или 48,76 процента от годовых плановых назначений. Освоены средств в полном объеме;

на осуществление  отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан – 7 645,01 тыс. рублей или 50,79 процента годовых плановых назначений. Средства освоены в полном объеме.

 

Контрольно-счетная палата Нефтекумского муниципального района Ставропольского края

В соответствии с решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Контрольно-счетная палата Нефтекумского муниципального района Ставропольского края» утверждены в сумме 3 260,54 тыс. рублей.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:

                                                                                                            (тыс. рублей)

Наименование

расходов

Утверждено решением о бюджете

Утверждено решением  о бюджете с учетом изменений

Исполнено за первое полугодие

2015 года

Процент исполнения к уточнен-      ному плану

1

2

3

4

5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

3 250,54

3 250,54

1 265,19

38,92

Другие общегосударственные вопросы

10,00

10,00

0,00

-

Итого

3 260,54

3 260,54

1 265,19

38,80

7. Выводы

Бюджет Нефтекумского муниципального района Ставропольского края за 1 полугодие 2015 года исполнен по доходам в сумме 529 538,07 тыс. рублей, по расходам в сумме 590 430,35 тыс. рублей. Дефицит бюджета составил 60 892,28 тыс. рублей.

Достоверность отчетности об исполнении бюджета Нефтекумского муниципального района за 1 полугодие 2015 года соблюдена.

8. Предложения

Совету Нефтекумского муниципального района Ставропольского края:

Рассмотреть и принять к сведению информацию об исполнении бюджета Нефтекумского муниципального  района за 1 полугодие 2015 года.

 

Председатель КСП НМР СК                                                           Г.В.Хусейнова

 

Скачать документ

 
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер